一、公司内部审计论文
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【公司管理】薛源 河南财经政法大学摘要现代公司治理中,公司的目标是为所有要素提供者创造财富、增加价值,并实现公司企业长远的发展 内部审计作为现代企业有效管理的重要组成部分,它的加强对于企业防范经营风险和财务风险。 浏览全文 下载全文
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作者:wrxcb
【审计公司】【摘要】随着我国市场经济的迅速发展和经济全球化的不断深入,企业规模不断扩大,经营环境日趋复杂,企业面临的风险不断增多,企业内部审计的工作也就愈发重要 为加强风险危机管理,设置了内部审计机构,但内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:pceor
【外包公司】路 仙(苏州大学商学院,江苏 苏州215021)摘 要目前,许多上市公司为了提高自己的经营业绩进而增强自己的竞争实力,选择了将公司内部审计外包出去 但并不是所有的公司都具备将内部审计外包的条件 公。 浏览全文 下载全文
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作者:zkpcz
【企业审计】 关键词内部控制 制度规范 内部审计 实施措施 中图分类号F239 45 文献标识码A 文章编号1004-4914(2013)02-189-02 美国著名内部控制专家迈克尔·海默教授(M。 浏览全文 下载全文
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作者:iqblg
【审计企业】(中国联合网络通信有限公司河南分公司,河南 郑州 450000)【摘 要】随着世界经济的不断融合,我国市场经济也在不断地扩大,随之而来的是企业经营风险的复杂化和多样化,因此加强企业的经济管理,降低经。 浏览全文 下载全文
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作者:npztp
【审计独立性】(重庆工商大学融智学院,重庆 400033)【摘 要】本文首先阐述了内部审计独立性的内涵 其次,在四个方面说明了我国上市公司内部审计的现状 再次,说明存在问题的原因 最后,就如何完善上市公司内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:cmnrf
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:esdnn
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:akowq
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作者:hewie
企业内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:xnntj
内部审计。 浏览全文 下载全文
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作者:esayy
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作者:lxdiw
【商业银行常态】附件 2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。 浏览全文 下载全文
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作者:saahh
【风险审计】(内蒙古农业大学经济管理学院内蒙古呼和浩特010018)摘 要本文以注册会计师审计风险模型为主要参考依据,结合内部审计的固有特点,提出公司内部审计的审计风险模型审计风险等于重大错报风险×检查风险×独立。 浏览全文 下载全文
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作者:efhbe
【模式效应】(南京理工大学,江苏南京210094)摘要不同内部审计模式对公司治理效应的影响也不同,那么究竟采用哪种内部审计模式才能使其在公司治理中发挥最大的效应呢?这是亟待研究的课题 因此,本文采用传统的规范研究。 浏览全文 下载全文
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作者:swsna
【审计公司】文摘编号1005-913X(2009)05-0101-CA 摘要内部审计对企业管理起到促进和参谋作用 公司治理结构要求合理设置隶属于董事会的内部审计组织架构 强化审计责任,消除内审局限性,依法审计,在。 浏览全文 下载全文
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作者:wpgzy
【控制审计】李波2011年度部分上市公司进行了内控审计的试点工作,自2012年1月1日起,主板上市公司被要求在年报发布时,同时发布内部控制制度自我评价报告和内部控制审计报告 笔者结合实际审计工作经验,对内部控制审。 浏览全文 下载全文
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作者:heffk
【审计内部管理】飞乐公司在内部审计中采取了三项措施一是实施第三方工程造价咨询公司准入门槛制度,建立入围短名单和相关信息数据库;二是推行全过程控制,做到哪里有工程项目,哪里就有制度审计项目,保证了制度的执行和效果三是对。 浏览全文 下载全文
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作者:eenlt
【证券公司管理】刘 健中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 河北秦皇岛066000摘要合规是企业稳健经营、安全运行的内在要求,也是企业持续发展的根本 合规管理是在证券公司综合治理工作基础上,针对证券公司专门提。 浏览全文 下载全文
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作者:bfsmf
【风险公司】三峡财务公司 100086摘要虽然财务公司风险管理兴起的时间较短,但内部审计的发展却相对成熟,将内部审计工作以风险为导向,深入应用到财务公司的风险管理工作中,可以把内部审计的作用充分发挥出来,利用内。 浏览全文 下载全文
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作者:rbjds
【英语讲师】青岛科技大学外国语学院2017届优秀学士学位论文推荐汇总表 院(部) 外国语学院 本科毕业生人数 300 推荐优秀论文篇数 9 序 号 毕业论文题目 学生姓名 专业班级 指导教师 。 浏览全文 下载全文
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作者:uzexu
【设计质量】毕业论文(设计)评审人评阅表 学生姓名 学号 论文(设计)名称 评价内容 评价指标 评分。 浏览全文 下载全文
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作者:fgugm
【审计协会】 吉林市内部审计协会文件 吉市内审发20175号 关于转发省内审协会吉内协20172号文件 吉内协20173号文件的通知 各内审分会,各驻吉中省属企事业单位内部审计机构,。 浏览全文 下载全文
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作者:jcahm
【硕士岗位】长江大学2017年非教师专业技术人员及辅导员招聘启事 一,招聘计划 (一)非教师专业技术岗位 单位 专业方向 博士 硕士 具体要求 审计处 审计,会计 1 第一学历为审计或会计专。 浏览全文 下载全文
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作者:xcspn
【中小企业控制】 毕 业 论 文 论文题目我国中小企业内部控制的问题及对策 学生姓名李 彬 学 号1104050446 年级专业二。 浏览全文 下载全文
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作者:gmpkb
【培训学员】 中储粮培训创新评估报告 年度 ——基于中国储备粮管理总公司2017 年处长培训班 暨 "推进中储粮事业的科学发展中储粮成立10 周年 "竞赛 研究单位 未名致远(北京)企业。 浏览全文 下载全文
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作者:hgbiq
【协会理论】 镇江市内部审计协会文件 镇内审协发〔2017〕号 镇江市内部审计协会关于开展2017年度 内部审计理论研讨论文征集的通知 各辖市(区)内部审计协会,市内审协会各专业委员。 浏览全文 下载全文
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作者:qpmtk
【植物研究所】 本文档由【 HYPERLINK "wordwendang " 中文word文档库】 HYPERLINK "wordwendang " wordwendang 提供,转载分发敬请。 浏览全文 下载全文
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作者:xktak
【项目博士后】 中国矿业大学 博士后研究人员开题审核表 博士后姓名 流动站名称 所在院(系)。 浏览全文 下载全文
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作者:uhkvu
【审计国家】陕西省审计厅办公室文件 陕审办发〔2017〕44号 陕西省审计厅办公室关于举办 中高级审计师研究能力培训班的通知 各设区市,杨凌示范区审计局,厅机关各处室,各事业单位 。 浏览全文 下载全文
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作者:zkryy
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