一、内部控制审计论文
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【企业披露】许诺 浙江财经大学东方学院摘要企业内部的控制审计报告披露工作能够直接反映出企业内部控制信息,所披露的对象是与企业相关的直接利益人 现代企业中,管理制度、组织结构都相对复杂,因此内部控制信息披露十分重。 浏览全文 下载全文
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作者:gjkms
【审计意见】摘要根据我国企业内部控制评价指引和企业内部控制审计指引中的规定,我国主板上市公司自2012 年起要披露内部控制自我评价报告和财务报告内部控制审计报告,在中小板和创业板上市公司施行,并且鼓励非上市大中型。 浏览全文 下载全文
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作者:olvib
【审计国有企业】刘俊霞 内蒙古鄂尔多斯市东胜区审计局摘要本文在对我国国有企业内部控制存在的问题进行分析的基础上,提出加强国有企业内部控制审计的必要性,最后就如何完善我国国有企业的内部控制审计提出了相应的对策 关键词国。 浏览全文 下载全文
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作者:hesdy
【审计控制】潘惠 大唐湖北新能源有限公司摘要审计工作并不陌生,简而言之就是对数据的收集分析核对和整理以及制作评估审计表格或者相关的报告,一般而言审计部门是与公证部门一起进行办公的,因此在我国市场经济的发展下诸多。 浏览全文 下载全文
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作者:qaebc
【企业审计】摘 要随着社会的不断发展,企业的内部审计工作逐渐成为了企业提高自身的经济效益、保障自身财产安全的一种手段 在我国当前的经济体制下,企业若想提高自身的竞争能力就必须要加强自身的内部控制审计工作,并且建立。 浏览全文 下载全文
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作者:weqtl
【审计控制】李勇 河南南阳油田审计处摘要本文从内部控制与内部审计的关系入手,分析了内部控制审计对内部控制体系所起的健全完善作用,论述了内部控制审计的主要任务、实施程序、审计方法,阐明了内部控制审计在企业管理中的。 浏览全文 下载全文
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作者:jaxjr
会计内部控制制度。 浏览全文 下载全文
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作者:bdzuj
内部控制会计。 浏览全文 下载全文
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作者:wweju
企业会计内部控制。 浏览全文 下载全文
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作者:qcrqs
会计电算化内部控制。 浏览全文 下载全文
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作者:valjv
会计内部控制制度。 浏览全文 下载全文
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作者:qulhk
会计内部控制制度。 浏览全文 下载全文
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作者:xafrq
【审计企业】(黑龙江省大庆油田试油试采分公司,黑龙江大庆163412)摘要构建企业内部完善的控制机制是实现企业经济发展的关键要素 随着国外企业安然、世通破产事件的发生,调查显示导致企业倒闭的主要原因是企业管理不善。 浏览全文 下载全文
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作者:almzh
【体系企业】(广东惠州天然气发电有限公司,广东 惠州 516082)摘要现代企业的内部控制审计评价标准体系对于现代企业的发展有重要意义 企业内部控制审计评价标准体系的建立,不仅可以帮助企业防范经营风险和财务风险,。 浏览全文 下载全文
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作者:qwayj
【控制审计】李波2011年度部分上市公司进行了内控审计的试点工作,自2012年1月1日起,主板上市公司被要求在年报发布时,同时发布内部控制制度自我评价报告和内部控制审计报告 笔者结合实际审计工作经验,对内部控制审。 浏览全文 下载全文
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作者:prctv
【审计企业】马程琳 华南农业大学 河北华狮会计师事务所有限责任公司摘要随着社会经济快速发展,资本市场日趋完善,对会计领域的学术研究越来越深入 内部控制审计作为一项基础性工作,审计效果直接影响会计信息质量,其在完善。 浏览全文 下载全文
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作者:yqbws
【审计企业】李 萍 南昌铁路局审计处摘要本文从阐述铁路非运输企业开展内部控制审计的必要性入手,分析目前铁路非运输企业内部控制审计开展过程中存在的难点,并根据实际情况提出几点想法 关键词铁路非运输企业;内部控制审计。 浏览全文 下载全文
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作者:hdibe
【审计论文范文】一、引言在2002年6月之前美国国务院颁布的反国外行贿法规规定公众公司的管理层应当保持日常账簿记录从而保持资产的完整并按GAAP要求出具相应的财务报告,但是没有要求管理层就内部控制有效性进行评估,直到。 浏览全文 下载全文
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作者:pwzsu
【审计企业】内部控制制度是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的程序和方法,用以明确企业内部各职能部门的职责和权限,形成一种。 浏览全文 下载全文
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作者:ywegl
【审计控制】(中国矿业大学 管理学院, 北京 100083)摘 要 内部控制审计的内容主要是对构成内部控制的各要素进行测试与评价,包括内部控制健全性检查评价、内部控制符合有效性测试、内部控制合理科学性综合评价、内。 浏览全文 下载全文
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作者:jvrwk
【审计工作事业单位】(黑龙江省农垦总局审计处, 哈尔滨 150030)摘要随着社会的发展,相关职能的转变,导致事业单位内部财务的控制审计工作发生了较大的变化,然而,我国大多数事业单位仍然采用传统的财务管理方法,致使内部的。 浏览全文 下载全文
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作者:idrki
【审计企业】(黑龙江财经学院, 哈尔滨 150025)摘要内部控制审计是审计师对企业财务报表内部控制的设计和运行有效性进行的鉴证工作,是与财务报表审计并列的法定审计业务 文章以内部控制审计的产生背景、美日的法定要。 浏览全文 下载全文
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作者:wskcj
【审计会计核算】哈尔滨电工仪表研究所摘要内部审计是一项集重要性和基础性于一身的管理工作,内部审计的标准化和规范化,为企事业单位的正常运行提供有力保障,为其长远发展奠定坚实的基础 有效且合理的内部控制,能够提高企业事业。 浏览全文 下载全文
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作者:lcdzk
【审计企业】(山东轻工业学院 财政与金融学院, 济南250100)摘要内部控制审计是审计师对企业财务报表内部控制的设计和运行有效性进行的鉴证工作,是与财务报表审计并列的法定审计业务 内部控制审计是我国注册会计师审。 浏览全文 下载全文
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作者:lnggc
【内部控制和财务报表审计】摘要:随着市场经济的高速发展,内部控制审计工作也随之产生。内部控制审计与财务报表审计同时开展,对企业的内部管理水平的要求也相应提高。将内部控制审。 浏览全文 下载全文
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作者:nppzo
【商业银行常态】附件 2016年德州市优秀内部审计论文获奖名单 一等奖 序号 论文题目 作者 作者单位 1 因势而谋,因势而动,因势而进 经济新常态下农村商业银行内部审计的应用探讨 杨海涛 任秋云 孙跃芬。 浏览全文 下载全文
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作者:gvqfo
【审计公共图书馆】文来伟伟图书馆是在社会意识基础上组建的社会组织形式,其发展路径需要指向更高层次,紧跟时代步伐,全面适应社会生产力和生产关系的要求,按照时代发展规律和社会主旋律,向社会公众提供精神食粮 对公共图书馆来说。 浏览全文 下载全文
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作者:kjhtd
【单位岗位】为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据会计法、预算法……法律法规和相关规定,财政部印发了行政事业单位内部控制规范(试行)(财会201221号,以下简称规范)。 浏览全文 下载全文
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作者:gglmm
【企业控制】文/谢瑛宗随着经济全球化和知识经济时代的来临,市场竞争日益激烈,企业面临的经营风险也越来越大,而风险又和控制系统直接相关,风险越大,对管理控制的需求就越大 近几年来,世界各国财务丑闻的不断出现,向世人。 浏览全文 下载全文
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作者:yulot
【企业评价】杨亚萍 文内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部控制体系的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的。 浏览全文 下载全文
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作者:bjmfj
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