一、内部审计在现代管理中的作用开题报告

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审计企业论文

【审计企业】姜阵剑 于高波 山东建筑大学摘要内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现,是企业管理的重要组成部分 正确认。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:90088 作者:zqsuu

风险人民银行论文

【风险人民银行】(中国人民银行太原中心支行 太原 030001)内容摘要风险管理是组织采取措施对风险进行识别与评估 内部审计参与组织风险管理不仅为其有效实施提供了保证,也为内部审计提供发展契机 笔者认为,人民银。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:95654 作者:iwqjx

审计经济效益论文

【审计经济效益】(大兴安岭职业学院 黑龙江加格达奇 165000)摘 要经济效益是企业生命,是各经营主体追求的最终目标 但长期以来,企业内部审计工作仅停留在财务收支审计上,主要注注收支是否真实合规,随着企业制度健。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:64196 作者:nkrkj

企业风险论文

【企业风险】侯丽茹唐山开滦建设(集团)有限责任公司摘要内部审计是企业管理与控制工作中较为重要的组成部分,随着市场经济体制的不断发展,目前,也有部分内部审计组织逐渐接触到了企业风险管理这一方面,并且将风险管理看作是。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:99363 作者:zbzou

企业目标论文

【企业目标】【摘要】为加强现代企业制度的贯彻推广,实现企业管理目标,强化内部审计成为我国管理制度改革的重中之重,这是由于内部审计可以促使企业加强内部经济监督和经营管理,并为经营活动提供合理决策,是企业科学管理的需。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:90096 作者:aeezb

审计数据论文

【审计数据】【摘要】本文以数据式审计为切入点,探讨了数据式审计模式给商业银行内部审计质量管理带来的变革,提出了构建商业银行全面审计质量管理的设想,以期推动数据式审计模式在现代商业银行的广泛应用,加强内部审计全面质。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:6175 作者:xfsyw

内部审计和风险管理论文

内部审计和风险管理摘 要:社会对内部审计在加强审计监督、从查错防弊为主向企业管理活动拓展、关注企业管理过程中的热点问题、发挥风险防范作用、履行审计职能等方面也提出。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:34473 作者:cotfa

管理创新和内部审计论文

管理创新和内部审计摘要:我公司管道建设工程涉及面广,包括建筑、市政、安装、电力、通信、铁路、公路、水利水电等;涵盖地域广,包括广东省、云南省、广西壮族自治区、贵州。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:48174 作者:wygah

内部审计和经营管理论文

内部审计和经营管理摘 要:内部审计在我国国有企业经营管理,尤其是国有资本监督中发挥着重要作用,在深化国企改革的大环境下,如何更好的发挥好内部审计对国有企业发展的作。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:33036 作者:krerg

内部审计和信息化管理论文

内部审计和信息化管理摘 要:近年来,随着我国经济的快速发展,企业的发展也十分迅速。要想让企业能够持续稳定的发展,必须重视企业的审计事项。本文通过对信息化条件下的企业。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:8702 作者:ncdve

内部审计和外汇管理论文

内部审计和外汇管理[摘要]本文探索建立外汇管理内部审计技术方法创新的理论框架,分析内部审计环境变迁对外汇管理内部审计的影响及推进信息化建设面临的困难,并以基层外汇。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:83191 作者:eceyc

内部审计和外汇管理论文

内部审计和外汇管理[摘要]本文探索建立外汇管理内部审计技术方法创新的理论框架,分析内部审计环境变迁对外汇管理内部审计的影响及推进信息化建设面临的困难,并以基层外汇。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:75668 作者:xkwfz

企业评价论文

【企业评价】(沈阳铁路局长春审计室,吉林长春130051)摘要本文从降低企业经营风险、增强企业内控能力、宣传企业文化以及内部审计间接价值方面研究了内部审计在企业管理中的作用,同时提出了提高企业内审人员专业水平、注。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:16569 作者:pyxyr

审计企业论文

【审计企业】张云明(内蒙古京泰发电有限责任公司内蒙古鄂尔多斯010300)内部审计是企业管理的重要组成部分,审计监督机制是否健全有效,关系到企业管理的成败 但从国内企业特别是一些上市公司的管理现状看,我国内部审计。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:51782 作者:llpzz

企业风险论文

【企业风险】(邵阳市烟草公司,湖南邵阳422000)摘要随着社会政治经济的高速发展,当今国有企业改革也进入重要的阶段 如何利用企业内部控制降低企业风险,使企业在日益激烈的市场竞争中生存下来并不断发展下去,是现代企。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:46715 作者:cnscv

企业审计工作论文

【企业审计工作】(江西省省属国有企业资产经营控股有限公司,江西南昌330008)摘要内部审计作为现代企业经营管理中不可缺少的重要组成部分,充分发挥其检查监督职能、风险管理职能及管理控制职能,在企业经营管理和经济发展中。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:24290 作者:kxovz

风险企业论文

【风险企业】(哈尔滨供排水集团有限责任公司 审计部, 哈尔滨 150699)摘要内部审计可以推进公司规范化运作和管理,优化内控环境,是现代企业管理的重要手段 内部审计有助于从全局角度管理风险,有助于控制指导企业的。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:53570 作者:llugn

审计工作风险论文

【审计工作风险】(江西省水利规划设计研究院,江西南昌330029)摘要与外部审计相比,行政事业单位内部审计针对性更强 内部审计工作人员通过对本单位经济活动进行监督、评估、建议,能够促进单位内部进行有效调控,从而保证各。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:8181 作者:urfcz

企业评价论文

【企业评价】杨亚萍 文内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部控制体系的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:56585 作者:muxna

风险审计论文

【风险审计】(洛阳师范学院 商学院, 河南 洛阳 471022)摘要随着我国产业结构的不断深入改革,金融体制的改革也日益深化,从而引发的金融风险与金融体制间的矛盾也正在酝酿升级 因此,如何控制管理金融机构的风险,。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:28699 作者:hckkl

资金高校论文

【资金高校】章倩理(华中师范大学财务处,武汉430079)摘要 在高校招生规模不断扩大、经费来源渠道日益多样化的新形式下,高校货币资金的流量也在不断增大 发挥内部结算中心在高校货币资金管理中的职能作用,在高校财。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:41917 作者:nrloo

企业风险论文

【企业风险】(湖南华菱津杉产业投资公司,湖南长沙410004)摘要随着国有企业体制改革的不断深入,国有企业参与市场竞争、建立现代企业管理制度的程度以及适应社会主义市场经济发展需求的能力在不断提升 与此同时,国有混。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:37147 作者:avfrz

耗材医院论文

【耗材医院】(本溪市中心医院 审计科,辽宁本溪117000)摘要本文对医生高值耗材的使用现状,存在问题进行分析,提出相应的对策 关键词耗材;采购;审计中图分类号F275文献标识码A文章编号1005-6432(20。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:66342 作者:wsgve

审计人员论文

【审计人员】(佛山职业技术学院,广东佛山528137)摘要审计活动是企业经营管理中一项重要的业务活动,内部审计质量管理是审计工作的生命线,是保证企业内部审计质量提升、防范和解决审计风险的重要手段,它贯穿于审计工作。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:20638 作者:dwtcm

审计档案论文

【审计档案】娜仁高娃(内蒙古国电能源投资有限公司准大电厂内蒙古呼和浩特010020)摘要随着内部审计领域的不断拓展,内部审计的地位和作用日益提升 但是,多数企业在加强内部审计工作的同时,却对审计资料整理归档工作重。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:80866 作者:ufbuz

审计企业论文

【审计企业】内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,文章从增值型内部审计的定义出发,分别就增值型内部审计相对于传统内部审计的突破点,内部审计实现企业价值增值的途径及共增值的计量……方面进行了论述 文 邹静。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:42986 作者:nxhha

出口贸易企业论文

【出口贸易企业】近年来,我国出口贸易额逐年上升 同时,在政治、经济、法律……多种因素影响下,企业出口贸易所面临的风险也持续增多,风险发生的概率也相应增大 企业的贸易活动只有严格依照国际惯例与法规进行,才能在国际市场上。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:15901 作者:tztru

企业审计论文

【企业审计】张利霞摘要企业风险管理的有效性在很大程度上取决于其内部是否有完整、有效的监测和评估风险管理的内部审计制度 因此,在建立基于风险管理的内部审计系统的基础上,从企业的实际着手.以风险管理为导向的内部审计的。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:25840 作者:rhgfs

控制企业论文

【控制企业】摘要近年来,随着经济的快速发展,企业对现代化管理水平的要求也越来越高,内部会计控制作为企业内部控制的重要组成部分,是现代企业管理的重要手段之一 在现代企业经营管理中,内部会计控制对保护企业财产安全,保。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:17647 作者:qlkoo

医院目的论文

【医院目的】王宪卿,王玉凤(包头市第三医院,内蒙古包头01摘要介绍了公立医院加强内部审计工作的目的和意义,指出,内部审计是一项政策性和技术性很强的业务工作,同时也是提升医院管理水平和能力的重要手段,内部审计作为公。 浏览全文 下载全文

评分:9.0分 点击:75091 作者:cwiol

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