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内部控制审计类论文选题 内部控制审计论文标题怎样定有关写作资料

主题:内部控制审计 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-24

内部控制审计论文范文

内部控制审计论文

目录

  1. 一、比较好写的内部控制审计论文题目
  2. 二、内部控制审计毕业论文题目推荐
  3. 三、大学内部控制审计论文题目大全集
  4. 四、最新内部控制审计论文选题参考
  5. 五、大学生优秀内部控制审计论文题目

精选了【100道】关于内部控制审计类论文选题供您后续的写作参考,在写内部控制审计论文之前,很多大学生总是被内部控制审计论文标题怎样定难倒怎么办?请阅读本文!

一、比较好写的内部控制审计论文题目

1、美国内部控制审计准则最新发展与启示

2、论信息化内部控制审计与信息系统审计

3、强化企业内部控制审计的思考

4、企业内部控制审计相关问题探讨

5、商业银行内部审计新方向:内部控制审计

6、会计信息化对企业内部控制审计的影响及对策研究

7、ERP环境下销售与收款流程的内部控制审计

8、企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察

9、内部控制审计质量与公司治理相关性研究——基于A股主板上市公司经验数据

10、高校内部控制审计基本理论问题的探讨

11、美日财务报告内部控制审计准则比较与启示

12、关于我国《企业内部控制审计指引》的几点思考

13、内部控制审计风险研究

14、内部控制审计风险

15、美国关于内部控制审计准则的改变

16、产权性质、信号显示行为及其效果——以发债公司自愿披露内部控制审计报告为例

17、企业内部控制审计研究

18、上市公司内部控制审计报告自愿披露的经济效果研究——基于倾向评分匹配法和双重差分法的分析

19、高等学校内部控制审计框架构建

20、内部控制审计几个基本问题研究

二、内部控制审计毕业论文题目推荐

1、美国财务报告内部控制审计准则变化解析——PCAOB AS5和PCAOB AS2的比较

2、美国财务报告内部控制审计准则的新变化

3、论高校财务管理内部控制审计

4、美国内部控制审计制度及其对我国的启示

5、试论内部控制审计的性质

6、论内部控制审计与财务报表审计整合

7、美国内部控制审计研究方法的演变

8、论财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合

9、内部控制审计的程序和方法

10、内部控制审计制度安排动因的理论研究

11、企业内部控制审计思维新探

12、中国上市银行内部控制审计现状分析及对策建议

13、内部控制审计与财务报表审计比较研究

14、内部控制审计对审计费用的影响研究

15、高校内部控制审计初探

16、关于整合进行财务报表审计与内部控制审计的思考

17、内部审计具体准则第5号——内部控制审计

18、《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》释义

19、企业内部控制审计评价指标体系研究

20、中美内部控制审计比较研究

三、大学内部控制审计论文题目大全集

1、对大型公立医院内部控制审计要点选择与实施的思考

2、财务报告内部控制审计方法研究(上)

3、财务报告内部控制审计的研究综述

4、上市公司内部控制审计对审计费用影响的实证研究

5、内部控制审计对审计费用的影响研究——基于上市公司2008—2009年经验验证

6、企业内部控制评价与内部控制审计比较

7、我国企业内部控制审计目标的理论分析及现实选择

8、根植于内部控制审计的战略管理框架研究

9、内部控制审计鉴证对财务分析师盈利预测误差的影响

10、对企业内部控制审计的探讨

11、风险导向下的财务报告内部控制审计研究

12、内部控制审计:SOX法案的影响

13、内部控制审计对审计意见的影响研究——基于2009年我国A股公司数据

14、关于完善企业内部控制审计的思考

15、国外内部控制审计发展及启示

16、探析内部控制审计的执行主体资格和范围

17、我国内部控制审计现状及审计规范体系的改善———基于2009和2010年上交所年报数据的研究

18、美国内部控制审计的最新发展及评价

19、中美内部控制审计发展比较研究

20、中、美、日内部控制审计规范比较分析

四、最新内部控制审计论文选题参考

1、财务报告内部控制审计的理论分析(上)

2、美国财务报告内部控制审计的最新发展及启示

3、内部控制与财务报表整合审计的再思考——兼谈财务报表审计准则与内部控制审计指引的比较

4、自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究

5、企业内部控制审计研究:文献回顾

6、日本内部控制审计及其对中国的启示

7、《萨班斯法案》下的内部控制审计内容与方法

8、企业内部控制审计研究

9、论内部控制审计动因、成本与收益

10、谈我国企业内部控制审计的开展

11、企业内部控制审计研究

12、内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据

13、内部控制审计与财务报表审计整合时应注意的问题

14、对内部控制审计与财务报表审计整合的思考

15、自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究

16、日本企业内部控制审计及其对中国的启示

17、PCAOB财务报告内部控制审计准则具体实施中的问题

18、企业内部控制审计研究

19、内部控制审计:企业风险管理与政府监管

20、医院内部控制审计研究

五、大学生优秀内部控制审计论文题目

1、内部控制审计与组织效率

2、美国内部控制审计的制度变迁及其启示

3、上市公司内部控制审计:问题与改进——来自2007年年报的证据

4、上市公司内部控制审计若干问题之探讨——兼论我国内部控制鉴证指引的制定

5、内部控制审计、价值相关性与资本成本

6、财务呈报内部控制审计准则的国际发展

7、财务报告内部控制审计收费的影响因素——基于中国内地在美上市公司的实证研究

8、内部控制审计、价值相关性与资本成本

9、我国企业内部控制审计的现实选择——基于内部控制审计与财务报表审计关联的分析

10、内部控制审计风险模型研究

11、内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析

12、内部控制审计有关问题探索

13、美国财务呈报内部控制审计报告及其比较

14、美国财务报告内部控制审计的发展与启示——财务报告内部控制审计与财务报表审计的比较

15、财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合研究(上)

16、美国内部控制审计制度的理论分析及启示

17、内部控制审计有关问题探讨

18、内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合

19、关于《企业内部控制审计指引》制定和实施中的几个问题

20、财务报告内部控制审计的历史回顾

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内部控制审计引用文献:

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[3] 内部控制审计论文大纲范文大全 内部控制审计论文提纲如何写
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